關于做好年終財務決算相關事宜的通知
各單位及全校師生:
為了保證學校財務年終決算的順利進行,請各單位及全校師生按照以下安排,在
一.報銷全部借出支票。
二.確認、償還各類借款。
三.年末采購中心材料庫需進行對賬、盤庫工作,需要領用辦公用品的單位應提前辦理。
四.
五.現金報銷截止日為
六.關于醫藥費報銷
1.職工及其子女的醫藥費和住院費、學生的醫藥費和住院費請于
2.
財務處
關于做好年終財務決算相關事宜的通知
各單位及全校師生:
為了保證學校財務年終決算的順利進行,請各單位及全校師生按照以下安排,在
一.報銷全部借出支票。
二.確認、償還各類借款。
三.年末采購中心材料庫需進行對賬、盤庫工作,需要領用辦公用品的單位應提前辦理。
四.
五.現金報銷截止日為
六.關于醫藥費報銷
1.職工及其子女的醫藥費和住院費、學生的醫藥費和住院費請于
2.
財務處